13/11/2008 07:33
Chiffre d'affaires GDF SUEZ, 3ème trimestre 2008
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INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 novembre 2008

3ème trimestre 2008

Croissance du chiffre d'affaires de +18 % sur les 9 premiers mois
de l'année 2008

Croissance de l'EBITDA de +19 %

Confirmation de l'objectif de croissance de l'EBITDA pour l'année 2008

GDF SUEZ publie son chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2008 pro forma non
audité, les données 2007 ont été établies sur des bases comparables. Par
ailleurs, ces informations ont été soumises au comité d'audit.

Données* pro forma non auditées 30 septembre 30 septembre Croissance Croissance
en Milliards d'Euros 2008 2007 brute organique
Chiffre d'affaires 58,8 50,0 +18 % +19 %

EBITDA 10,4 8,7 +19 % +21 %

*Les contributions de Distrigaz, SPE, Coriance (sociétés cédées dans le cadre
de la fusion) ainsi que la contribution de Fluxys (société mise en équivalence
dans les proformas) ne figurent pas dans les données ci-dessus.

Le chiffre d'affaires réalisé au 30 septembre 2008 s'élève à 58,8 milliards
d'euros en progression de +18 % par rapport au 30 septembre 2007 et en
croissance organique de +19 %. Toutes les branches et toutes les zones
géographiques contribuent positivement à cette performance, qui résulte
principalement :

• de la poursuite de la croissance, notamment en Europe (Benelux, Italie et
Espagne) et à l'international (Amérique Latine, Amérique du Nord);
•d'un contexte de prix des combustibles élevé pour les ventes d'électricité, de
gaz naturel, de pétrole ainsi que pour les opérations d'arbitrage en GNL ;
• de la croissance de la production d'hydrocarbures du Groupe ;
• du développement des activités de services à l'énergie en Europe (fort carnet
de commandes, conditions climatiques plus favorables que sur la même période en
2007 et renchérissement des prix des combustibles) ;
• de la progression de l'activité dans l'eau et les déchets chez SUEZ
Environnement en Europe et à l'International.

La progression du chiffre d'affaires de GDF SUEZ montre l'équilibre du modèle
de croissance de ses métiers et de ses d'implantations géographiques.

L'EBITDA sur la période s'élève à 10,4 milliards d'euros, en croissance brute
de 19 % (croissance organique +21 %) par rapport au 30 septembre 2007. Ce
niveau de performance opérationnelle s'explique notamment par la performance de
la Branche Global Gaz & GNL (Exploration-Production), par la progression de
l'activité (ventes d'énergie, mises en service) et par un environnement de
marché favorable.

SIÈGE SOCIAL GDF SUEZ
22, rue du Docteur Lancereaux - 75392 Paris Cedex 08 - France
Tél : +33 (0)1 57 04 00 00
GDF SUEZ - SA AU CAPITAL 2 191 532 680 EUROS - RCS PARIS 542 107 651
www.gdfsuez.com Page 1 sur 9

Le Groupe confirme son objectif d'une croissance de l'EBITDA supérieure à 10 %1
sur l'exercice 2008. Cet objectif intègre des éléments spécifiques au 4ème
trimestre 2008, à savoir :

• une base de comparaison exceptionnellement élevée avec un 4ème trimestre 2007
qui avait notamment bénéficié de conditions climatiques favorables et de
nombreux arbitrages GNL ;

• les tarifs actuels du gaz naturel en distribution publique, en France,
n'intègrent pas complètement lahausse des coûts intervenue au cours des 2ème et
3ème trimestre 2008. La baisse récente du prix du pétrole ne compense pas
encore la hausse des coûts d'approvisionnement.

La dette nette s'établit à 23,3 milliards d'euros, à comparer à 18,8 milliards
d'euros à fin juin 2008. Sa variation intègre les effets de périmètre sur
Distrigaz et Fluxys (1,5 milliard d'euros de trésorerie en moins), les
investissements sur la période (3,5 milliards d'euros) ainsi que le programme
de rachat d'actions sur le mois de septembre (0,4 milliard d'euros). Elle
s'explique également par la génération de liquidité du Groupe,
traditionnellement moins élevée au 3ème trimestre en raison de la saisonnalité
de certaines activités et de celle du Besoin en Fonds de Roulement.

Le produit de la vente de Distrigaz (+2,7 milliards d'euros) ne sera
comptabilisé que sur le 4ème trimestre 2008, alors que les proformas au 30
septembre 2008 n'intègrent déjà plus ni Distrigaz, ni Fluxys, ni SPE, ni
Coriance.

Parallèlement, le Groupe a placé avec succès en octobre trois emprunts
obligataires respectivement d'1 milliard d'euros sur 5 ans, de 0,9 milliard
d'euros sur 10 ans et de 500 millions de Livres Sterling sur 20 ans. Ces
nouveaux emprunts conduisent à un allongement de la maturité moyenne de la
dette et permettent de maintenir un niveau de liquidité important.

1 Cet objectif s'entend à climat moyen et hors nouvelle évolution significative
des prix des produits pétroliers et des contextes régulatoires en Europe.
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PRINCIPAUX EVENEMENTS RECENTS
• Réalisation effective de la fusion entre Gaz de France et SUEZ le 22 juillet
2008 et mise en bourse de SUEZ Environnement.
• Avancées significatives2 de plusieurs projets de développement engagés
préalablement à la fusion :

o A l'international : annonce du rachat des producteurs d'électricité First
Light aux Etats-Unis et Senoko à Singapour; augmentation des capacités de
production en Thaïlande ; poursuite du développement au Moyen-Orient (Bahrain
et Abu Dhabi) ;

o En Europe, annonce du rachat du distributeur Izgas en Turquie ;

o Dans l'exploration-production : acquisition d'une participation de 20 % dans
une licence d'exploration-production en Libye, de 15 % dans une licence
d'exploration offshore en Azerbaïdjan ; négociation en cours de finalisation
aux Pays-Bas pour l'achat d'un ensemble d'actifs d'exploration, de production
et de transport de gaz et de pétrole en mer du Nord néerlandaise ;

o Dans l'éolien en France : annonce du rachat par CNR de 40 MW de parcs éoliens
en exploitation ainsi que 26 MW de permis obtenus.

• Finalisation des accords avec Publigaz pour l'évolution de la structure
actionnariale de Fluxys et accord de gouvernance sur la société Fluxys
International qui sera propriétaire du terminal de Zeebrugge.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONTRIBUTIF PAR BRANCHE

En millions d'euros Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
30 septembre 2008 30 septembre 2007
Energie France 9 215 7 878
Energie Europe et International 21 781 17 831
Benelux / Allemagne 9 766 8 311
Europe 6 386 4 430
International 5 629 5 090
Global gaz et GNL 7 849 5 643
Infrastructures 893 649
Services à l'Energie 9 982 9 232
Environnement 9 112 8 7943
Groupe GDF SUEZ 58 832 50 027
Croissance brute +18 %
Croissance Organique +19 %

Le chiffre d'affaires est en progression brute de +8 805 millions d'euros :

• Croissance organique (+8 991 millions d'euros) ;

• Effets de périmètre (+671 millions d'euros), dont :

2 La signature définitive de ces transactions est postérieure dans la plupart
des cas au 1er octobre 2008.
3 Y compris Applus cédé en novembre 2007. Chiffre d'affaires 30/09/2007 hors
Applus : 8 543m€.

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o Effets d'entrées (+1 363 millions d'euros) principalement sur Energie Europe
& International +873 millions d'euros (acquisition de Teesside et changement de
méthode de comptabilisation des activités de commercialisation d'Italcogim
Energie en Italie4 ), SUEZ Environnement +260 millions d'euros et Services à
l'Energie +163 millions d'euros (acquisition de six centrales de cogénération
en Italie de 370 MW).

o Effets de sorties (-692 millions d'euros) touchant essentiellement SUEZ
Environnement -311 millions d'euros (majoritairement cession d'Applus), Energie
Europe & International -223 millions d'euros (mise en équivalence de Gasag à
compter du 1er janvier 2008) et Services à l'Energie - 157 millions d'euros (
cession de Cofathec ADF en France).

• Effets de change (- 857 millions d'euros avec - 476 millions d'euros sur le
USD et - 353 millions d'euros sur le GBP), notamment au sein de Energie Europe
& International (- 587 millions d'euros) et de SUEZ Environnement (- 193
millions d'euros).

Le Groupe réalise 92 % de son chiffre d'affaires en Europe et en Amérique du
Nord, dont 85 % en Europe.

- BRANCHE ENERGIE FRANCE

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 9 215 7 878 +17,0 % +16,5 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de la Branche Energie France
s'établit à 9 215 millions d'euros, en progression de +17 % par rapport au 30
septembre 2007.

La croissance du chiffre d'affaires à climat moyen sur la période s'élève à 9 %.

Cette évolution résulte :

• pour près des 2/3 de la croissance des prix des énergies, consécutifs à la
très forte hausse des coûts d'approvisionnement ;

• pour 1/3 de la progression des volumes vendus, du fait notamment d'un climat
plus favorable qu'en 2007.

Les ventes de gaz naturel s'établissent à 188 TWh en croissance de +6 % par
rapport à la même période en 2007. GDF SUEZ maintient une part de marché
d'environ 95 % sur le marché des particuliers et d'environ 85 % sur le marché
d'affaires ouverts à la concurrence depuis respectivement 2007 et 2004.

Les ventes d'électricité dépassent 26 TWh et sont en progression de +10 %. Ces
ventes connaissent une évolution contrastée selon les segments de clientèle :
une croissance sur les marchés des particuliers et de gros ; un retrait pour
les clients industriels du fait de conditions de prix difficiles. Depuis
l'ouverture des marchés pour les particuliers, le Groupe a conquis 400 000
nouveaux clients.

La production d'électricité de la branche est en progression de +3 %, du fait
essentiellement de l'énergie éolienne avec notamment l'intégration des sociétés
récemment acquises (La Compagnie du Vent, Nass & Wind , Erelia et Great). Avec
l'acquisition par la CNR du portefeuille FOX, GDF SUEZ confirme sa position de
premier acteur en France en matière de production éolienne avec aujourd'hui 334
MW de puissance installée.

- BRANCHE ENERGIE EUROPE & INTERNATIONAL - DIVISION BENEDELUX

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 9 766 8 311 +17,5 % +20,4 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de la division Benedelux s'établit
à 9 766 millions d'euros, en progression brute de +17,5% par rapport au 30
septembre 2007 et de +20,4 % en organique.

4 Intégration globale des activités de commercialisation en Italie depuis le
1er octobre 2007. Activités précédemment mises en équivalence du 1er janvier au
30 juin 2007 puis consolidées en intégration proportionnelle du 1er juillet
2007 au 30 septembre 2007.

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Les ventes d'électricité réalisées sur la zone s'élèvent à 6 759 millions
d'euros à fin septembre 2008 contre 5 743 millions d'euros à fin septembre 2007
, en croissance organique de +17,7 % et reflètent la dynamique des prix de
marché de l'électricité (eux mêmes fortement influencés par la hausse des prix
des combustibles fossiles). Les prix de vente en Belgique bénéficient également
de la hausse des tarifs de transport et de distribution, sans impact sur la
marge. Les volumes vendus sont globalement en léger recul (- 1,1 TWh soit -1,3
%) sous l'effet notamment de la baisse des ventes aux distributeurs en Belgique.

Les ventes de gaz s'élèvent à 2 064 millions d'euros à fin septembre 2008
contre 1 669 millions d'euros à fin septembre 2007, en croissance organique de +
40,8 % et bénéficient principalement de l'évolution du prix du gaz et de
conditions climatiques plus favorables qu'en 2007. Les volumes vendus sont en
légère baisse (-0,7 TWh soit -1,5 %) principalement sur les ventes aux clients
industriels aux Pays-Bas alors que les volumes vendus en Belgique et en
Allemagne sont en progression par rapport à 2007.

- BRANCHE ENERGIE EUROPE & INTERNATIONAL - DIVISION EUROPE

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 6 386 4 430 +44,2 % +30,6 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de la Division Europe s'établit à 6
386 millions d'euros, en progression brute de +44,2 % par rapport au 30
septembre 2007.

Cette progression résulte principalement d'effets de périmètre, au Royaume-Uni
avec l'acquisition de la centrale à cycle combiné gaz de Teesside (+370
millions d'euros), en Italie avec l'acquisition de la société de
commercialisation et d'optimisation d'Elettrogreen (+77 millions d'euros) ainsi
que la montée au capital d'Italcogim Energie5 (+366 millions d'euros).

La forte croissance organique de la Division (+30,6 %) provient de la
combinaison des éléments suivants :

• des conditions de marché favorables au Royaume-Uni, en Italie et en Europe de
l'Est ;

• un développement des capacités de production électriques installées en Italie
(+1,2 TW) ;

• une croissance significative de la production électrique en Espagne, du fait
de conditions climatiques et de marché favorables (+3,8 TWh).

- BRANCHE ENERGIE EUROPE & INTERNATIONAL - DIVISION INTERNATIONAL

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 5 629 5 090 +10,6 % +20,1 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de la Division International
s'établit à 5 629 millions d'euros, en progression brute de +10,6 % par rapport
au 30 septembre 2007.

La croissance organique, à +20,1 %, reflète le dynamisme commercial du Groupe
sur toutes ses zones de développement à l'international, dans un contexte de
forte croissance de la demande d'énergie et de hausse des prix.

Plus précisément, la croissance organique de l'activité provient de :

• l'Amérique du Nord (+482 millions d'euros), principalement grâce aux
développement de SERNA6(+253 millions d'euros), ainsi qu'aux progrès de
l'activité des centrales " merchants " (+101 millions d'euros), reflétant
principalement des prix plus élevés ;

• l'Asie/Moyen-Orient (+147 millions d'euros) grâce à l'accroissement des
ventes en Turquie (+78 millions d'euros), suite à l'augmentation des prix, et
en Thaïlande (+42 millions d'euros) du fait

5 Commercialisation d'énergie en Italie - Augmentation du pourcentage d'intérêt
de 40 % à 60 % qui entraîne un changement de méthode de consolidation.
6 SUEZ Energy Resources North America, fournisseur d'électricité aux
consommateurs commerciaux et industriels aux Etats-Unis.
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d'une combinaison de volumes plus importants à des prix plus élevés, et au
développement du Groupe dans les pays du Golfe (+30 millions d'euros) ;

• l'Amérique Latine (+303 millions d'euros). L'accroissement des ventes
d'électricité au Brésil (+85 millions d'euros) reflète à la fois une
augmentation des prix des contrats bilatéraux et un accroissement des ventes
sur le marché " spot " où Tractebel Energia bénéficie de sa stratégie
d'allocation de l'énergie assurée et de prix particulièrement élevés au 1er
trimestre. L'augmentation des ventes au Pérou (+93 millions d'euros) et au
Chili (+110 millions d'euros) s'explique principalement par des effets prix
positifs.

- BRANCHE GLOBAL GAZ & GNL

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 7 849 5 643 +39,1 % +39,6 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires contributif de la Branche Global
Gaz & GNL s'élève à 7 849 millions d'euros, en progression de près de +40 % par
rapport au 30 septembre 2007.

Le chiffre d'affaires de l'Exploration-Production, qui s'élève à 1 389 millions
d'euros, connait sur la période une croissance organique de +58 %. Cette
évolution résulte principalement de la forte hausse des prix moyens des
hydrocarbures sur les 9 premiers mois de l'année :

• +46 % de hausse sur le prix moyen du Brent (€/bep),

• +106 % de hausse du prix moyen du gaz naturel sur le NBP (€/MWh).

Elle résulte également d'une hausse significative de la production, qui s'élève
à 36,5 Mbep, en croissance de +21 % par rapport à la même période en 2007.
Cette évolution est liée pour l'essentiel à la mise en production de nouveaux
actifs aux Pays-Bas et en Norvège. En matière d'exploration, 11 nouveaux puits
ont été forés dont 6 avec succès.

Le chiffre d'affaires des autres entités de la Branche7 a également progressé
en lien avec :

• la forte hausse du prix des hydrocarbures;

• le niveau soutenu des opérations d'arbitrage GNL (43 cargaisons pour 35 TWh
sur la période, contre 29 cargaisons pour 21 TWh au 30 septembre 2007) ;

• la croissance vigoureuse des ventes de gaz naturel :

• en France, les ventes Grands Comptes sont en augmentation de +11 TWh à 63 TWh
;

• en Europe, les ventes Grands Comptes sont en progression de +4 TWh à 57 TWh ;

• les ventes court terme et autres ventes augmentent de +18 TWh pour atteindre
108 TWh.

- BRANCHE INFRASTRUCTURES

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 893 649 +37,7 % +35,1 %

Le chiffre d'affaires contributif de la Branche Infrastructures s'établit sur
la période à 893 millions d'euros, en progression de +35 % par rapport au 30
septembre 2007.

Cette croissance est principalement liée au développement des volumes acheminés
par GrDF pour le compte de tiers. Ces derniers s'élèvent à 18,2 TWh, en
croissance de +6,7 TWh par rapport au 30 septembre 2007, impactés positivement
également par le retour à des conditions climatiques plus favorables.

7 Approvisionnements, GNL, Ventes Grands Comptes et Trading.

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La progression du chiffre d'affaires est par ailleurs portée par :
• la ise en place au 1er juillet 2008 du nouveau tarif d'accès aux
infrastructures de distribution, révisé à la hausse de +5,6 % ;

• l'augmentation des capacités souscrites de stockage de 2,8 TWh ;

• la hausse des souscriptions sur le réseau de transport en France ;

• l'entrée dans le périmètre de la branche des activités de stockage en
Allemagne.

Le chiffre d'affaires total de la Branche Infrastructures, y compris
prestations intragroupes, s'élève à 4 127 millions d'euros, en progression de +
9,5 % par rapport à 2007.

- BRANCHE ENERGIE SERVICES

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 organique
Chiffre d'affaires 9 982 9 232 +8,1 % +8,7 %

Au 30 septembre 2008, le chiffre d'affaires de la Branche Energie Services
s'élève à 9 982 millions d'euros, en croissance organique de +8,7 % par rapport
au 30 septembre 2007.

En France, les activités de services (Elyo France et Cofathec Services)
progressent de +11,8 % (+244 millions d'euros). Cette évolution positive
provient à parts sensiblement égales du développement commercial, de conditions
climatiques plus favorables et de la hausse du prix des énergies. Les activités
d'installation et de maintenance sont également en croissance (+6,4 %) dans
l'ensemble des entités (Inéo, Endel, Axima, Seitha). Ces dernières font ainsi
preuve de résistance face au ralentissement de certains secteurs d'activité.

En Belgique, la progression des activités en services et HVAC s'élève à +5,3 %,
atténuée par un effet de base défavorable (année 2007 exceptionnelle).

L'activité aux Pays-Bas bénéficie d'un carnet de commandes élevé et des mesures
de recentrage et d'optimisation de son organisation. Elle affiche une
croissance de +12,9 % (+103 millions d'euros).

Toutes les divisions de Tractebel Engineering (Nucléaire, Energie,
Infrastructure et International) sont en croissance très soutenue, à plus de
deux chiffres. La croissance organique globale de ces activités est de +25 %.

Hors France et Benelux, les activités de la branche progressent de +7,0 % (+155
millions d'euros) en particulier du fait d'un bon développement en Italie, mais
également en Allemagne et en Autriche. L'activité en Espagne et dans le secteur
tertiaire au Royaume-Uni enregistre en revanche un ralentissement.

- BRANCHE ENVIRONNEMENT

En millions d'euros 30 septembre 30 septembre Variation brute Croissance
2008 2007 hors Applus organique
Chiffre d'affaires 9 112 8 794 +6,7% + 6,8 %
Applus - 251

SUEZ Environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards d'euros à
fin septembre 2008, en hausse de +6,7% par rapport à septembre 2007 en
variation brute et hors cession d'Applus, et de +6,8% en croissance organique,
supérieure à celle enregistrée en juin 2008 (+6,7%) et en septembre 2007 (+5,1
%). La croissance soutenue du chiffre d'affaires et de la performance
opérationnelle à fin septembre 2008 ont été détaillées lors de la publication
de SUEZ Environnement le 29 octobre 2008.

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ANALYSES COMPLEMENTAIRES

- ANALYSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

CHIFFRE D'AFFAIRES 30 septembre % 30 septembre % Variation
En millions d'euros 2008 2007 2008/2007
France 21 004 35,7 % 18 373 36,7 % + 14,3 %
Belgique 9 014 15,3 % 7 612 15,2 % + 18,4 %
Sous-total France-Belgique 30 018 51,0 % 25 985 51,9 % + 15,5 %
Autres Union Européenne 19 162 32,6 % 15 744 31,5 % + 21,7 %
Autres pays d'Europe 984 1,7 % 799 1,6 % + 23,2 %
Sous-total Europe 50 164 85,3 % 42 528 85,0 % + 18,0 %
Amérique du Nord 3 708 6,3 % 3 571 7,1 % + 3,8 %
Sous-total Europe et Amérique du 53 872 91,6 % 46 099 92,1 % + 16,9 %
Nord
Asie, Moyen Orient et Océanie 2 348 4,0 % 1 766 3,5 % + 33,0%
Amérique du Sud 2 013 3,4 % 1 639 3,3 % + 22,8%
Afrique 599 1,0 % 523 1,0 % + 14,6%
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 58 832 100,0 % 50 027 100,0 % + 17,6%

- ANALYSE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE EN BASE COMPARABLE
CHIFFRE D'AFFAIRES 30 Septembre 2008 30 Septembre 2007 Croissance
En millions d'euros organique
Chiffre d'affaires 58 832 50 027
Effet périmètre -1 363 -692
Effet change -857
Données comparables 57 469 48 478 18,5 %

EBITDA 30 Septembre 2008 30 Septembre 2007 Croissance
En millions d'euros organique
EBITDA 10 354 8 687
Effet périmètre -135 -100
Effet change -110
Données comparables 10 219 8 477 20,5 %

- CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE

Le chiffre d'affaires consolidé établi conformément aux normes IFRS s'établit à
43,3 milliards d'euros contre 34,2 milliards d'euros au 30 septembre 2007 soit
une progression brute de 26,4 %.

Ces données 2008 sont différentes de celles commentées ci-avant (comptes pro
forma) compte tenu des éléments suivants :

• les entités ex-GDF ne sont entrées dans le périmètre qu'à compter du 22
juillet 2008 (impact de -17,9 milliards d'euros) ;

• Fluxys est consolidé par intégration globale jusqu'au 30 juin 2008 ( impact
de +0,1 milliard d'euros) ;

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• Distrigaz est également consolidé par intégration globale jusqu'au 30
septembre 2008 (impact de +2,2 milliards d'euros).

L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de
l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses
métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour
mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer
la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille
d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et
performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers
, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs
pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles,
Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices
internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des informations et des déclarations
prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant
des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures
. Bien que la direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives
sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ sont
alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont
soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et
généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les
résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui
sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations
prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l'Autorité des
Marchés financiers (AMF) et/ou de la United States Securities and Exchange
Commission (SEC), y compris ceux énumérés sous la section " Facteurs de Risques
" du Document de Référence Gaz de France enregistré le 15 mai 2008 sous le
numéro R.08-056 et du document de référence SUEZ déposé auprès de l'AMF le 18
mars 2008 sous le numéro D.08-0122 et de son actualisation déposée auprès de
l'AMF le 13 juin 2008 sous le numéro D.08-0122-A01, sous la section 3 du
prospectus d'émission et d'admission des actions GDF SUEZ résultant de la
fusion par absorption de SUEZ par Gaz de France visé par l'AMF le 13 juin 2008
sous le numéro 08-126 ainsi que sous la section " Risk factors " du Form F4
enregistré auprès de la SEC le 16 juin 2008. L'attention des investisseurs et
des porteurs de titres GDF SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de
tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable
significatif sur GDF SUEZ.

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